問題已解決

在申報(bào)增值稅的時(shí)候出現(xiàn)比對問題,在以前申報(bào)時(shí)未開票收入填入過負(fù)數(shù),如今要怎么調(diào)整呢

84785040| 提問時(shí)間:2023 03/14 13:55
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好; 你填寫負(fù)數(shù); 是因?yàn)槟慵t沖了無票收入金額嗎 ?? 那你寫負(fù)數(shù)是對的??
2023 03/14 13:56
84785040
2023 03/14 13:59
但是現(xiàn)在我申報(bào)這個(gè)月增值稅的時(shí)候這邊提示了這個(gè)圖片比對不過
meizi老師
2023 03/14 14:00
你好;? ? 紅沖負(fù)數(shù)金額; 一般都會比對不了的; 你先核對金額是不是真實(shí)的; 是真實(shí)的強(qiáng)制性報(bào)過去 ; 報(bào)不了 就得 去稅務(wù)局大廳報(bào)??
84785040
2023 03/14 14:01
嗯是真實(shí)存在的 那只要能報(bào)過去就不用管是么?
meizi老師
2023 03/14 14:01
是的 ; 就直接報(bào)送去的;? 是的?
84785040
2023 03/14 14:02
好的謝謝老師
meizi老師
2023 03/14 14:02
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