问题已解决
老師好,沖掉管理費用是不是直接做負數(shù)分錄?



你好,對的,是的借方。
2023 03/15 09:27

郭老師 

2023 03/15 09:27
對的,是的借方負數(shù)

84785044 

2023 03/15 09:28
借:管理費用-100
貸:應付賬款-100

84785044 

2023 03/15 09:28
這樣嗎?老師

郭老師 

2023 03/15 09:28
對的,是的,是這么做。

84785044 

2023 03/15 09:29
謝謝老師

郭老師 

2023 03/15 09:30
不用客氣,工作愉快。

84785044 

2023 03/15 09:35
員工報銷,銀行卡打款可否打給他的家人

郭老師 

2023 03/15 09:37
你好,可以出一個委托書的。

郭老師 

2023 03/15 09:37
證明,你們單位給他報銷。

84785044 

2023 03/15 09:45
就是員工寫一份委托他家人收款的委托書,我這邊就直接打款給他家人對嗎?

郭老師 

2023 03/15 09:47
是的,是這么做,是這么理解的。

84785044 

2023 03/15 10:10
謝謝老師

郭老師 

2023 03/15 10:11
不用客氣,工作愉快。

84785044 

2023 03/15 10:15
老師我這邊對公付過款了,發(fā)票找不到了,賬上怎么調(diào)整

郭老師 

2023 03/15 10:18
你好,你問對方要一個發(fā)票復印件去報備發(fā)票丟失就可以了。

84785044 

2023 03/15 10:19
時間久遠了,我想把余額調(diào)整掉

郭老師 

2023 03/15 10:21
你好,沒有發(fā)票的正常做賬,現(xiàn)在在預付賬款里面嘛,借以前年度損益調(diào)整
dai預付賬款。
