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老師好,沖掉管理費(fèi)用是不是直接做負(fù)數(shù)分錄?

84785044| 提問時間:2023 03/15 09:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的,是的借方。
2023 03/15 09:27
郭老師
2023 03/15 09:27
對的,是的借方負(fù)數(shù)
84785044
2023 03/15 09:28
借:管理費(fèi)用-100 貸:應(yīng)付賬款-100
84785044
2023 03/15 09:28
這樣嗎?老師
郭老師
2023 03/15 09:28
對的,是的,是這么做。
84785044
2023 03/15 09:29
謝謝老師
郭老師
2023 03/15 09:30
不用客氣,工作愉快。
84785044
2023 03/15 09:35
員工報銷,銀行卡打款可否打給他的家人
郭老師
2023 03/15 09:37
你好,可以出一個委托書的。
郭老師
2023 03/15 09:37
證明,你們單位給他報銷。
84785044
2023 03/15 09:45
就是員工寫一份委托他家人收款的委托書,我這邊就直接打款給他家人對嗎?
郭老師
2023 03/15 09:47
是的,是這么做,是這么理解的。
84785044
2023 03/15 10:10
謝謝老師
郭老師
2023 03/15 10:11
不用客氣,工作愉快。
84785044
2023 03/15 10:15
老師我這邊對公付過款了,發(fā)票找不到了,賬上怎么調(diào)整
郭老師
2023 03/15 10:18
你好,你問對方要一個發(fā)票復(fù)印件去報備發(fā)票丟失就可以了。
84785044
2023 03/15 10:19
時間久遠(yuǎn)了,我想把余額調(diào)整掉
郭老師
2023 03/15 10:21
你好,沒有發(fā)票的正常做賬,現(xiàn)在在預(yù)付賬款里面嘛,借以前年度損益調(diào)整 dai預(yù)付賬款。
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