問題已解決

老師印花稅是計入 要計提在營業(yè)稅金及附加 應(yīng)交稅金-印花稅科目 還是說直接管理費用-印花稅 銀行存款

84785024| 提問時間:2023 03/16 16:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 印花稅先前是一直計入管理費用—費用性稅金科目,在實施了企業(yè)會計準(zhǔn)則后,現(xiàn)在是計入到稅金及附加科目。新會計準(zhǔn)則里印花稅不通過應(yīng)交稅費核算,而利潤表中的“營業(yè)稅金及附加”項目調(diào)為“稅金及附加”項目?!?
2023 03/16 16:01
84785024
2023 03/16 16:15
那我現(xiàn)在怎么做合適
84785024
2023 03/16 16:16
計提和繳納要分開嗎
樸老師
2023 03/16 16:20
同學(xué)你好 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費
84785024
2023 03/16 16:22
計提 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 繳納 借 應(yīng)交稅費-印花稅 貸 銀行存款 對嗎老師
樸老師
2023 03/16 16:32
同學(xué)你好 對的 是這樣的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~