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老師,我這邊是銷售方,購買方讓我們紅沖去年2022年的發(fā)票,去年已經(jīng)因?yàn)槔麧櫴秦?fù)數(shù)虧損就就零申報(bào)的,因?yàn)榘l(fā)票時(shí)小規(guī)模公司免稅的,發(fā)票時(shí)免稅的,我們今年2023年紅沖之后需要重新紅沖收入再次申報(bào)稅對(duì)嗎
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