問(wèn)題已解決

老師,我22年成本暫估了,現(xiàn)在3月份成本票開(kāi)進(jìn)來(lái),賬怎么處理,報(bào)表怎么處理分錄怎么做比如我暫估了20萬(wàn)

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/20 14:20
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
紅沖暫估,然后按發(fā)票入賬。
2023 03/20 14:23
84784966
2023 03/20 14:28
我意思年報(bào)怎么處理
玲老師
2023 03/20 14:34
你好? 年報(bào)前回來(lái)發(fā)票可以扣除
84784966
2023 03/20 14:52
資產(chǎn)負(fù)責(zé)表在用不用調(diào)什么
玲老師
2023 03/20 14:59
你好 不用調(diào)整的呢?
84784966
2023 03/20 15:06
現(xiàn)在就是,我22年暫估的成本,23.3月開(kāi)進(jìn)來(lái)成本了,22年賬不用動(dòng),表不用調(diào),23年賬正常沖紅,正常入賬,是這樣把
玲老師
2023 03/20 15:16
要用以前年度損益調(diào)整,其他都不用動(dòng)。
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