問(wèn)題已解決

我們是勞務(wù)派遣企業(yè),上年度把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本記錯(cuò)成管理費(fèi)用,是計(jì)提工資,上年度已經(jīng)結(jié)賬,現(xiàn)在調(diào)整應(yīng)怎么調(diào)整。

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/20 15:49
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您應(yīng)該將已計(jì)提的管理費(fèi)用轉(zhuǎn)換為成本,然后將報(bào)表中的成本項(xiàng)目重新調(diào)整為上年度實(shí)際的成本項(xiàng)目,并在當(dāng)前賬期內(nèi)糾正記賬誤差。這樣,不僅可以保持賬務(wù)準(zhǔn)確,而且可以減少會(huì)計(jì)科目的混亂。
2023 03/20 15:58
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