問題已解決

2017年購入的汽車,17%的進項已經(jīng)抵扣。現(xiàn)在賣了這輛汽車。對方不需要增值稅專用發(fā)票。怎樣賬務(wù)處理

84785039| 提問時間:2017 11/24 14:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,你按銷售處理就是了 借;固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸;固定資產(chǎn) 借;銀行存款 貸;固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 借;營業(yè)外收支 貸;固定資產(chǎn)清理
2017 11/24 14:17
84785039
2017 11/24 14:59
應(yīng)交稅費是減去累計折舊后的的17%呢?還是3%減按2%可以嗎?
鄒老師
2017 11/24 15:00
你好,按售價的17%
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