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老師,我們是建筑公司,簽了100萬的合同,甲方給付60萬工程款,剩下40萬直接付了這個工程的農(nóng)民工人工費了,我們開了100的發(fā)票,我們怎么平賬?

84785007| 提問時間:2023 03/23 10:55
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學,你好 借:管理費用-勞務(wù)費40 貸:其他應(yīng)付款40 借:銀行存款60 其他應(yīng)付款40 貸:主營業(yè)務(wù)收入100
2023 03/23 10:57
84785007
2023 03/23 11:01
老師,其他應(yīng)付款是不應(yīng)該改成應(yīng)收賬款啊,我們開了發(fā)票難道不應(yīng)該掛應(yīng)收賬款嗎
小菲老師
2023 03/23 11:02
同學,你好 掛應(yīng)收賬款,可以的 根據(jù)你們企業(yè)的規(guī)定設(shè)置
84785007
2023 03/23 11:06
老師,那我們需要甲方給農(nóng)名工發(fā)工資的轉(zhuǎn)賬明細入賬嗎?我們用不用給農(nóng)民工報個稅?
84785007
2023 03/23 11:07
老師,那我們需要甲方給農(nóng)名工發(fā)工資的轉(zhuǎn)賬明細入賬嗎?我們用不用給農(nóng)民工報個稅?
小菲老師
2023 03/23 11:07
同學,你好 給農(nóng)民工報個稅 需要的
84785007
2023 03/23 11:14
甲方代發(fā)工資這筆分錄憑證后面需要什么附件?
小菲老師
2023 03/23 12:45
同學,你好 合同,對方的付款記錄
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