問(wèn)題已解決

老師,你好,我現(xiàn)在補(bǔ)交21年的無(wú)票收入增值稅,我23年怎么紅沖這個(gè)收入?21年無(wú)票收入怎么入賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做,補(bǔ)交的稅款分錄怎么做?

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/23 16:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,針對(duì)這個(gè)無(wú)票收入,現(xiàn)在是開(kāi)具發(fā)票了嗎 ?
2023 03/23 16:09
84785035
2023 03/23 16:11
沒(méi)有開(kāi)具,才剛補(bǔ)交了21年的無(wú)票收入增值稅,我現(xiàn)在怎么紅沖?
鄒老師
2023 03/23 16:12
你好,既然沒(méi)有針對(duì)這個(gè)無(wú)票收入開(kāi)具發(fā)票,就不應(yīng)當(dāng)紅沖無(wú)票收入的?
84785035
2023 03/23 16:15
那我這個(gè)稅是白交了嗎?那我的賬要怎么做,稅務(wù)局要求補(bǔ)交,調(diào)整了收入,這個(gè)收入因?yàn)闆](méi)開(kāi)發(fā)票,要計(jì)入無(wú)票收入繳納增值稅。那我的賬要怎么調(diào)整
鄒老師
2023 03/23 16:16
你好,沒(méi)有白交。如果之后針對(duì)這個(gè)無(wú)票收入開(kāi)具了發(fā)票,是不需要再次納稅的。 之前你做的無(wú)票收入分錄是??
84785035
2023 03/23 16:18
我之前沒(méi)做,現(xiàn)在補(bǔ)錄呢,那我針對(duì)這個(gè)無(wú)票收入開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候正常開(kāi)具嗎?會(huì)計(jì)分錄分別怎么做?
鄒老師
2023 03/23 16:19
你好,無(wú)票收入分錄是 借:銀行存款等科目,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 補(bǔ)交的稅款分錄 ?借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
84785035
2023 03/23 16:21
那我針對(duì)這個(gè)無(wú)票收入開(kāi)具發(fā)票時(shí)怎么開(kāi)具。怎么做賬
鄒老師
2023 03/23 16:21
你好,根據(jù)實(shí)現(xiàn)收入情況,開(kāi)具發(fā)票。 先把之前的無(wú)票收入分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票開(kāi)具情況做收入分錄?
84785035
2023 03/23 16:23
那這個(gè)開(kāi)具的發(fā)票不是要交增值稅嗎?
鄒老師
2023 03/23 16:23
你好,之前已經(jīng)做了無(wú)票收入繳納了增值稅,后面開(kāi)具發(fā)票是不需要再次納稅的
84785035
2023 03/23 16:24
發(fā)票票面上不是有稅額嗎?怎么不用交,我不懂?麻煩老師在說(shuō)一下
鄒老師
2023 03/23 16:25
你好,發(fā)票票面上是有稅額 先把之前的無(wú)票收入分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票開(kāi)具情況做收入分錄? 這個(gè)過(guò)程稅額剛好抵消了?
84785035
2023 03/23 16:28
老師,我們是建筑公司,471萬(wàn)的成本,相應(yīng)的多少收入是合適的?
鄒老師
2023 03/23 16:29
你好,471萬(wàn)的成本,相應(yīng)的多少收入是合適(這個(gè)是沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的 )
84785035
2023 03/23 16:30
大概多少合適,現(xiàn)在我們收入是220萬(wàn),,稅務(wù)局說(shuō)成本大于收入要調(diào)整年報(bào),這個(gè)收入大概調(diào)整到多少合適?
鄒老師
2023 03/23 16:32
你好,471萬(wàn)的成本,收入在550萬(wàn)到800萬(wàn)左右,僅供參考?
84785035
2023 03/23 16:44
老師這個(gè)比例怎么算的?
鄒老師
2023 03/23 16:45
你好,這個(gè)是沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的 ,沒(méi)有具體比例的計(jì)算公式
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