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老師我們21年的費用在22年匯算清繳后報銷的,入賬直接沖了未分配利潤,那老師這樣我們22年匯算清繳正常申報就可以是嗎

84784950| 提問時間:2023 03/24 10:47
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?如果是補報銷; 這個是可以的?
2023 03/24 10:48
84784950
2023 03/24 10:54
就是說我們當(dāng)時沖減了未分配利潤,在22年報表時我們只在財報上資產(chǎn)表年末未分配利潤上體現(xiàn),其他都是22年當(dāng)年數(shù)據(jù)是吧,21年期初未分配利潤也不用改吧
meizi老師
2023 03/24 10:57
你好; 是的;? ?正常來說應(yīng)該是去改21年的年報的;在當(dāng)年去申請稅前扣除的; 如果你地方稅務(wù)局允許你22年年報處理; 就可以的??
84784950
2023 03/24 11:00
我們稅務(wù)局讓自己聯(lián)系稅管員呢
meizi老師
2023 03/24 11:00
那你問下專管員看看; 因為有的地方? 是跨年不讓改年報了; 如果不讓你改21年的; 就直接22年報??
84784950
2023 03/24 11:01
我們都不知道自己稅管員是誰呢
meizi老師
2023 03/24 11:01
你好; 電話12366咨詢 地方稅務(wù)局 ;問下; 或者電子稅務(wù)局- 我的信息- 企業(yè)信息? ?有的地方會顯示的?
84784950
2023 03/24 12:26
嗯嗯,老師我打算改賬,做到22年費用,然后納稅調(diào)增
meizi老師
2023 03/24 12:30
你好;? ?可以的 ;? ? 到時問下稅務(wù)局那邊處理即可??
84784950
2023 03/24 12:31
嗯嗯好的老師
meizi老師
2023 03/24 12:35
好的;希望能幫到你??
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