問題已解決
老師,繳納公司電費,但是是通過法人付款的,取得了增值稅普通發(fā)票,要怎么做分錄
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速問速答你好 借 成本費用,貸其他應(yīng)付款?
2023 03/25 09:55
84785026
2023 03/25 10:03
去年12月份的會計分錄做錯了怎么辦,做成了借,管理費用,貸,庫存現(xiàn)金
84785026
2023 03/25 10:03
現(xiàn)在可以直接做相反分錄沖掉,再做個正確的分錄嗎
玲老師
2023 03/25 10:04
更正一下,借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款。
84785026
2023 03/25 10:08
好的老師
玲老師
2023 03/25 10:10
不客氣,問題解決,請好評。
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