問題已解決
老師,我想問一下,我們今年這里2月份增值稅附表四增值稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費期末還有余額,是沒有抵減嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué),你好
對,沒有抵減
2023 03/28 09:59
84785040
2023 03/28 10:02
好多年了,可能是因為我們行業(yè)的原因,一直都有很大的留抵稅,因為這個月剛接手這邊的賬務(wù)
小菲老師
2023 03/28 10:03
同學(xué),你好
這個不要緊
84785040
2023 03/28 10:17
是啊,因為我們這里好幾年沒交過增值稅,都是交了關(guān)稅,因為我們進(jìn)一船的貨就有幾千噸,然后有一百多萬的進(jìn)項,然后又不是馬上生產(chǎn)完的,而且有一兩品種庫存確實也賣不出
小菲老師
2023 03/28 10:19
同學(xué),你好
這個不要緊的
84785040
2023 03/28 10:37
那我后期抵那1730,到時候就做賬借應(yīng)交稅費-減免稅款貸管理費用嗎
小菲老師
2023 03/28 10:37
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
84785040
2023 03/28 10:52
好的,感謝
小菲老師
2023 03/28 10:53
不客氣,滿意請5星好評,謝謝
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