問題已解決
老師好!問計(jì)提及繳納企業(yè)所得稅分錄是這樣寫不? 計(jì)提時(shí):借:所得稅費(fèi)-當(dāng)期所得稅費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè) 所得稅 貸; 銀行存款
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答是的,就是那樣做的哈
2023 03/28 11:09
84785006
2023 03/28 11:11
企業(yè)是小規(guī)模納稅人,1月至3月普票及專票合計(jì)每月都超過10百元、是全部要交增值稅嗎?
84785006
2023 03/28 11:12
普票及專票合計(jì)每月已超過10萬元
家權(quán)老師
2023 03/28 11:19
小規(guī)模季度含專票不含稅銷售收入30萬內(nèi),普票的部分免稅,專票部分按稅率交。
小規(guī)模季度不含稅銷售超過30萬,專票部分按稅率交,普票按1%全額交。
84785006
2023 03/28 11:24
我沒太明白,1)是專票及普票季度30萬內(nèi)不用交稅? 2)還是專票開票即征稅,普票季度30萬元內(nèi)不用交稅?
家權(quán)老師
2023 03/28 11:30
專票開票即征稅,專普票合計(jì)季度30萬元內(nèi),普票不用交稅
84785006
2023 03/28 11:39
明白了謝謝你
家權(quán)老師
2023 03/28 11:44
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!
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