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老師,請問我們的材料的數(shù)量和金額都是暫估的,與實際來的數(shù)量和金額有差異,造成成本波動太大,這種怎么處理?
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1、用紅字制做憑證:沖回原暫估入庫憑證數(shù)據(jù):
2、再按發(fā)票金額入庫做:
借:原材料-**材料
貸:(相應(yīng)科目)
3、處理后就不存在由此造成的材料成本差額了。
2023 03/30 10:08
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老師,請問我們的材料的數(shù)量和金額都是暫估的,與實際來的數(shù)量和金額有差異,造成成本波動太大,這種怎么處理?
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