问题已解决
老師您好,企業(yè)取得的進(jìn)項稅票,本月已入賬但暫時不想認(rèn)證抵扣抵扣進(jìn)項稅額的,到用的時候再認(rèn)證抵扣,分錄還寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,不寫應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目,可以嗎?
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是的,這樣處理是正確的。
2023 03/31 10:20
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2023 03/31 10:28
老師,我的意思是已入賬為認(rèn)證的進(jìn)項票,分錄不寫應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目,可以嗎?
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/31 10:29
已經(jīng)認(rèn)證的就直接計入進(jìn)項了。
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2023 03/31 10:35
老師您好,企業(yè)取得的進(jìn)項稅票,本月已入賬但暫時不想認(rèn)證抵扣抵扣進(jìn)項稅額的,到用的時候再認(rèn)證抵扣,分錄還寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,可以嗎?
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/31 10:42
沒有認(rèn)證的時候記入待認(rèn)證是對的。
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2023 03/31 10:44
好的,謝謝老師
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/31 10:53
不客氣,問題解決,請好評。
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