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老師,我收到跨月的發(fā)票怎么做賬啊,公司購(gòu)買員工工作餐的,當(dāng)月沒有開,次月開來的

84784998| 提問時(shí)間:2023 04/04 18:38
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,當(dāng)月你做賬了沒有了?
2023 04/04 18:39
84784998
2023 04/04 18:46
公司賬戶付錢的我做賬了,但是發(fā)票是次月開來的
劉艷紅老師
2023 04/04 18:47
你是怎么做賬的了?
84784998
2023 04/04 18:48
借管理費(fèi)用,貸銀行存款
劉艷紅老師
2023 04/04 18:50
那你這筆沖掉,再做一筆 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款
84784998
2023 04/04 18:51
不是跨年
84784998
2023 04/04 18:51
是今年2月份的餐費(fèi)3月份才開票來
劉艷紅老師
2023 04/04 18:57
那你先把前面那筆沖掉,再作一筆就可以了
84784998
2023 04/04 19:05
不沖可以不,就把發(fā)票3月的發(fā)票付在2月的憑證下面
劉艷紅老師
2023 04/04 19:07
這個(gè)也是可以的,問題不大
84784998
2023 04/04 21:14
但是發(fā)票時(shí)間和付款時(shí)間不一樣了這個(gè)沒有關(guān)系嘛
劉艷紅老師
2023 04/04 21:18
這個(gè)關(guān)系不大的,沒事的
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