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老師,提前預(yù)付給貸款公司的利息怎么記分錄

84785017| 提問時間:2023 04/06 08:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,對于你們來說計入到財務(wù)費(fèi)用就可以了?;蛘呦扔嬋腩A(yù)付賬款,然后每個月攤銷。
2023 04/06 08:46
84785017
2023 04/06 08:49
老師財務(wù)費(fèi)用高,匯算清繳的時候不用調(diào)整是吧,這個沒有限額對吧
宋生老師
2023 04/06 08:50
你好,財務(wù)費(fèi)用是要有發(fā)票的呀。有發(fā)票可以扣除。
84785017
2023 04/06 09:06
前期預(yù)付了10萬,真正發(fā)生了用了7萬,他們還沒給開票過來
宋生老師
2023 04/06 09:08
您好,您要匯算清繳稅前扣除就得要拿到發(fā)票。拿到了多少扣多少。
84785017
2023 04/06 09:26
前期支付10萬分錄這樣寫可以嗎!借:財務(wù)費(fèi)用10貸:銀行存款10 收到退回的借:銀行存款3貸財務(wù)費(fèi)用3 收到專發(fā)票借:進(jìn)項貸:財務(wù)費(fèi)用。
宋生老師
2023 04/06 09:29
你好,你退回了是可以這樣做分度。
84785017
2023 04/06 09:36
老師,前期支付10萬的時候記其他應(yīng)收和我這樣寫的分錄有什么區(qū)別?
宋生老師
2023 04/06 09:40
你好,其他應(yīng)收相當(dāng)于是計入了預(yù)付嘛,您這個就沒有當(dāng)預(yù)付,直接計入了費(fèi)用。
84785017
2023 04/06 09:43
那是不是記其他應(yīng)收更符合業(yè)務(wù)
宋生老師
2023 04/06 09:44
你好,這個是要看實際情況的,比如他本來就是那一個月的費(fèi)用,那自然是記在費(fèi)用合適。如果不是那一個月的是先預(yù)付的,那就進(jìn)入其他應(yīng)收款或者預(yù)付賬款更好。
84785017
2023 04/06 09:48
是當(dāng)月的費(fèi)用,但是呢就是手續(xù)都沒有
宋生老師
2023 04/06 09:50
你好是當(dāng)月的費(fèi)用就可以先計入費(fèi)用啊先暫估費(fèi)用也可
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