問題已解決
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,去年10月份成立的,我是今年3月底入職的,有好多去年12月份跟今年3月份之前的費用發(fā)票都沒有入賬,我可以都入在今年3月份嗎?
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速問速答可以的,可以這么做的。
2023 04/06 09:14
84784992
2023 04/06 09:17
其中有一張發(fā)票是去年12月買的軟件,金額47000,我是記入無形資產(chǎn)嗎?
郭老師
2023 04/06 09:21
可以的,可以這么做的。
84784992
2023 04/06 09:23
那我無形資產(chǎn)的入賬日期是3月份,實際12月就開始使用了,是要補計提折舊嗎
郭老師
2023 04/06 09:24
你好,可以的,12月份開始。
84784992
2023 04/06 09:31
補計提的分錄該怎么做
郭老師
2023 04/06 09:31
借以前年度損益調整貸累計攤銷。
84784992
2023 04/06 09:42
沒有以前年度損益這個科目,是換成利潤分配未分配利潤嗎
郭老師
2023 04/06 09:51
對的,是的,是這么做的。
84784992
2023 04/06 09:56
那我攤銷的金額是,12月,1月,2月三個月加起來的金額嗎
郭老師
2023 04/06 10:05
哦,我上面的分錄是12月份的,今年的你直接做到今年和三月份一樣的。Joe管理費用待累計攤銷。
84784992
2023 04/06 10:12
就是去年12月的借利潤分配未分配利潤貸累計攤銷,今年1月跟2月的的借管理費用貸累計攤銷?公司去年都沒做過賬,今年3月才開始的,這樣也可以嗎?
郭老師
2023 04/06 10:14
是的,對的是的對的是的。
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