問題已解決
公司2019-2021年好多進項發(fā)票沒抵扣,沒記賬,都只有付款分錄,現(xiàn)在要怎么弄?
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速問速答同學您好,可以補認證抵扣的
2023 04/06 19:17
84785041
2023 04/06 19:24
那缺的分錄是補在今年對嗎?
84785041
2023 04/06 19:26
勾選平臺有這發(fā)票,可是找不到抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)了,2019年購買的,都聯(lián)系不上了,怎么弄?
易 老師
2023 04/06 19:42
都聯(lián)系不上了,那就不能抵扣
84785041
2023 04/06 19:49
那分錄怎么寫
易 老師
2023 04/06 20:05
借:以前年度損益調(diào)整- X 科目,貸:應付賬款,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費用
84785041
2023 04/06 21:34
老師,2019年只做了借:應付賬款貸:銀行存款,沒做進項發(fā)票分錄,那現(xiàn)在找到發(fā)票了,能反結賬2019年的賬補上分錄嗎?還是在這月補上之前分錄,分錄怎么寫?
易 老師
2023 04/06 21:40
是在這月補上之前分錄,借:應交稅費應交增值稅進項稅額,貸:利潤分配-未分配利潤,
84785041
2023 04/06 22:01
老師,那應付賬款期末借方有余額,掛了幾年了沒發(fā)票。那現(xiàn)在找到發(fā)票,你寫的分錄是不是還少這筆分錄借原材料,貸應付賬款,應交稅費-應交增值稅?不然應付賬款期末余額還是掛著,借方原材料表增加,可原材料2019年就用完了,這怎么弄?
易 老師
2023 04/06 22:25
前面都已經(jīng)成為成本費用,影響了損益,所以進的是利潤分配,未分配利潤
84785041
2023 04/07 06:56
那這家應付賬款余額在借方,不平就一直掛著?
易 老師
2023 04/07 08:09
一樣入了未分配利潤。借:應交稅費應交增值稅進項稅額,應付賬款貸:利潤分配-未分配利潤,
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