問題已解決

老師,我們是商貿(mào)公司,3月公司采購一批音響設(shè)備,錢已支付,貨已收到,但未開發(fā)票怎么做帳呢

84784986| 提問時間:2023 04/06 22:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借庫存商品 貸銀行存款
2023 04/06 22:09
84784986
2023 04/06 22:10
對方?jīng)]開發(fā)票,應(yīng)該是借預(yù)付貨款,貸銀行存款吧
郭老師
2023 04/06 22:11
你好貨物到了就可以做 發(fā)票到了再調(diào)整 要不你的存貨余額不一致
84784986
2023 04/06 22:11
對帳單顯示己付款,但未附有發(fā)票單據(jù)呀
84784986
2023 04/06 22:12
發(fā)票到了怎么調(diào)整呢?
郭老師
2023 04/06 22:14
借預(yù)付賬款貸銀行存款, 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 發(fā)票的到了借應(yīng)付賬款暫估,貸庫存商品, 借庫存商品 進項 貸預(yù)付賬款。
84784986
2023 04/06 22:18
對于我說的未開發(fā)票,已支付收貨的情況,這是完整的記賬吧?
84784986
2023 04/06 22:20
謝謝郭老師
郭老師
2023 04/06 22:25
對的,是的,上面是完整的。
84784986
2023 04/06 22:29
那如果是銷售,收到款未開票,但已發(fā)貨了。怎么做賬呢?
郭老師
2023 04/06 22:40
借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 開了發(fā)票 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
84784986
2023 04/06 22:42
看不懂老師
84784986
2023 04/06 22:42
為啥負(fù)數(shù)
郭老師
2023 04/06 22:45
紅沖之前的,然后再做發(fā)票的,哪里看不懂。
郭老師
2023 04/06 22:45
沒有會計基礎(chǔ)的嗎?借主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,貸應(yīng)收賬款,這個看懂了嗎?這個是做相反的啦。
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