問題已解決
老師,預(yù)交增值稅我做的分錄是應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅貸現(xiàn)金,月底了我怎么做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,這個其實不用結(jié)轉(zhuǎn),按現(xiàn)在的會計制度沒有說要結(jié)轉(zhuǎn)。
2023 04/07 14:14
84784953
2023 04/07 14:15
麻煩發(fā)下月末增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)的分錄謝謝
宋生老師
2023 04/07 14:16
你好,這個
月份終了,將當月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅
84784953
2023 04/07 14:17
老師摘要怎么寫啊
宋生老師
2023 04/07 14:18
結(jié)轉(zhuǎn)本月預(yù)繳增值稅。
84784953
2023 04/07 14:19
這個預(yù)交增值稅必須結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面是吧,
宋生老師
2023 04/07 14:20
你好是的。就是按上面說的這個結(jié)轉(zhuǎn)。
閱讀 291