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老師 勞務(wù)派遣公司給我們開的專票,是差額征稅的專票,工資部分是160000 管理費(fèi)10000,但是我算了下差額征稅的稅額(170000-10000)/(1+5%)*5%和專票上的稅額不一樣,我們公司可以正常抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?

84785030| 提問時(shí)間:2023 04/07 18:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
看一下他發(fā)票上面?zhèn)渥⒌牟铑~是多少。
2023 04/07 18:31
郭老師
2023 04/07 18:31
應(yīng)該是16萬的吧,應(yīng)該是17萬減16)/1.05*5%
84785030
2023 04/07 18:32
是的 打錯了 是減160000
郭老師
2023 04/07 18:34
你看一下,按照16萬的算也不對嗎?
郭老師
2023 04/07 18:34
如果不對的話,你看一下他備注里面怎么給你備注的。
郭老師
2023 04/07 18:34
不對的,應(yīng)該讓對方給你退回去重新開
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