問題已解決
你好,老師,咨詢一個(gè)問題 差額征收: 1.增值稅:比如我開票100萬,我是用開票金額去申報(bào)這100萬的收入嗎?比如我有20萬是代收代付的,我可以減去嗎,這樣等于我收入80萬,但是問題是我已經(jīng)開票出去金額就是100萬。 問題一:如上情況,我增值稅收入申報(bào)100萬,還是80萬
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速問速答開出去的是什么業(yè)務(wù)的,你已經(jīng)按照100
確認(rèn)收入100
2023 04/09 19:58
84784998
2023 04/09 19:59
旅游行業(yè),差額征稅的。我不太確定這種情況,收入是申報(bào)多少,增值稅
郭老師
2023 04/09 19:59
旅游行業(yè)可以差額的,你看下你發(fā)票上面有備注差額吧。
84784998
2023 04/09 20:02
開票出去了,還可以差額嗎,其實(shí)我不是很明白,比如,我收了100萬旅游收入,我開票了100萬,其實(shí)有20萬是機(jī)票款。
郭老師
2023 04/09 20:03
好,可以的,你一定要按照差額開發(fā)票的,下面有備注,增值稅申報(bào)的時(shí)候收入是80。
84784998
2023 04/09 20:04
備注欄,還是稅率欄備注差額征稅?
84784998
2023 04/09 20:05
另外,其實(shí)我不明白,比如我收入100萬,我開票100萬,但是有20萬機(jī)場開票直接開給旅游身份的人了,這樣委托方不是拿到了雙層的抵扣發(fā)票嗎,為啥我還可以抵扣,不是很明白這個(gè)環(huán)節(jié)
郭老師
2023 04/09 20:05
對(duì)的,是的,需要按照差額開發(fā)票的,來這個(gè)系統(tǒng)備注是自動(dòng)備注的。
郭老師
2023 04/09 20:06
差額交稅,收入減去成本,這個(gè)余額除以1.06乘以6%,按照這個(gè)來交增值稅。
84784998
2023 04/09 20:07
差額扣除的成本必須要有發(fā)票嗎?比如收據(jù)可以嗎
84784998
2023 04/09 20:08
差額扣的成本發(fā)票有要求嗎?普通發(fā)票可不可以,還是要專票,或者說也要備注差額的發(fā)票
郭老師
2023 04/09 20:24
必須有發(fā)票
收據(jù)普通的不行
普票就可以的
84784998
2023 04/09 20:54
那我的企業(yè)所得稅呢,是不是企業(yè)所得稅,就做正常的開票金額作為收入
郭老師
2023 04/09 20:55
對(duì)的
按你賬上的
差額之前的
84784998
2023 04/09 21:03
旅游業(yè),比如客人去泰國旅游,泰國旅游地接公司給我們開的,形式發(fā)票invoice ,我企業(yè)所得稅可以抵扣嗎?增值稅可以差額減去這個(gè)嗎
郭老師
2023 04/09 21:05
可以的
可以抵扣的
84784998
2023 04/09 21:10
比如:我旅游收入100萬,已開發(fā)票出去,然后我的成本80萬國外給我開的invoice 我可以直接差額征收增值稅嗎?
直接申報(bào)20萬收入?然后企業(yè)所得稅直接做80萬的成本?
我記得聽課的時(shí)候老師說境外的單據(jù),不是要在國內(nèi)源泉扣繳嗎
郭老師
2023 04/09 21:14
對(duì)的,是的,可以的,需要的,你們給他代扣代繳
84784998
2023 04/09 21:20
你的意思是,增值稅可以直接差額?不用代扣代繳?
但是企業(yè)所得稅想要抵扣成本就需要代扣代繳?
郭老師
2023 04/09 21:22
需要你們代扣代繳增值稅
你單位可以差額繳納增值稅
郭老師
2023 04/09 21:23
是境內(nèi)收入的嗎
不是的企業(yè)所得稅不需要
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