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你好,老師,旅游業(yè),享受差額征稅,開了全額發(fā)票,沒有備注差額征稅,開了6個點(diǎn),這種可以差額征稅去申報增值稅嗎

84784998| 提問時間:2023 04/11 09:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 不可以的哦?
2023 04/11 09:41
84784998
2023 04/11 09:46
比如我開票100萬,寫了差額征稅,我的成本80萬普通發(fā)票,那么我可以申報增值稅20萬的收入對吧, 另外,假設(shè),我的成本80萬是海外開給我的invoice形式發(fā)票,不是國內(nèi)的發(fā)票,我沒有做代扣代繳,我還能差額去減這個80嗎,然后去申報增值稅和企業(yè)所得稅嗎
樸老師
2023 04/11 09:51
同學(xué)你好 對的 是這樣的
84784998
2023 04/11 09:52
假設(shè)的部分呢?
樸老師
2023 04/11 09:58
這個是成本的金額 填寫進(jìn)成本
84784998
2023 04/11 09:59
老師,我沒有理解?這個國外的形式發(fā)票,我可以拿去差額抵扣增值稅和直接抵扣企業(yè)所得稅的成本嗎
樸老師
2023 04/11 10:03
可以的 你開差額納稅的發(fā)票就可以
84784998
2023 04/11 10:06
這一塊,我很矛盾,我記得聽講義,老師說,海外形式發(fā)票不可以直接抵扣,增值稅差額申報,和企業(yè)所得稅,要去國內(nèi)代扣代繳才可以用,然后又有人說可以直接用,我都漿糊了
樸老師
2023 04/11 10:12
同學(xué)你好 你可以問問當(dāng)?shù)囟惥?看他們的意思
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