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老師這個稅額做賬的時候進項銷項的會計分錄怎么寫每個月份的

84784948| 提問時間:2023 04/11 16:20
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,請說一下具體業(yè)務(wù)。
2023 04/11 16:23
84784948
2023 04/11 16:41
老師你好
玲老師
2023 04/11 16:47
進項,借成本費用,進項,貸應(yīng)付,? 銷項,借應(yīng)收,貸收入,應(yīng)交稅費? 基末結(jié)轉(zhuǎn) 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84784948
2023 04/11 16:50
進項,借成本費用,進項,貸應(yīng)付, 銷項,借應(yīng)收,貸收入,應(yīng)交稅費 基末結(jié)轉(zhuǎn)
84784948
2023 04/11 16:50
老師這個是啥
玲老師
2023 04/11 16:52
就是取得進項發(fā)票和開出銷項發(fā)票的分錄。
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