問(wèn)題已解決

已認(rèn)證和未認(rèn)證的專(zhuān)票分別怎么作分錄。

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/12 12:01
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 已認(rèn)證 借:管理費(fèi)用、庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:銀行存款 未認(rèn)證 借:管理費(fèi)用、庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 (待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
2023 04/12 12:03
84785015
2023 04/12 13:28
謝謝老師!待認(rèn)證的等要抵扣時(shí)再去認(rèn)證后的賬務(wù)處理又要怎么做分錄
小菲老師
2023 04/12 13:32
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 (待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
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