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老師,增值稅結轉(zhuǎn) 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 這樣做錯了嘛? 為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅科目會有余額?怎么平?
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速問速答同學你好
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在做繳稅的分錄
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸銀行存款
2023 04/12 12:04
84785027
2023 04/12 12:21
繳稅的時候
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
那轉(zhuǎn)出未交增值稅還是沒有結平呢?
樸老師
2023 04/12 12:32
和銷項稅抵減了呀
借應交稅費應交增值稅銷項稅
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785027
2023 04/12 12:47
借應交稅費應交增值稅銷項稅
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,這筆是什么時候做呢?
樸老師
2023 04/12 12:55
同學你好
也是月底的時候做
84785027
2023 04/12 12:56
那就是在期末結轉(zhuǎn)的時候一起做了對吧
樸老師
2023 04/12 13:05
對的
直接結轉(zhuǎn)增值稅就可以
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