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老師,月末計(jì)提折舊了,用結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎

84784957| 提問時(shí)間:2023 04/12 15:45
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好,期末結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目。
2023 04/12 15:47
84784957
2023 04/12 16:21
老師怎么做分錄呢
玲老師
2023 04/12 16:24
借本年利潤貸損益類的成本費(fèi)用。
84784957
2023 04/12 20:56
老師,把本月提的折舊,借:生產(chǎn)成本 貸:累計(jì)折舊? 然后怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊,分錄怎么做
玲老師
2023 04/12 20:57
累計(jì)折舊是這樣,記的是計(jì)入制造費(fèi)用。 借制造費(fèi)用貸累計(jì)折舊。 然后期末把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。 借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用。 期末完工,產(chǎn)品再結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品。 借庫存商品貸生產(chǎn)成本。
84784957
2023 04/12 21:08
老師能簡單些嗎,這樣我看不懂,目前就是,借:生產(chǎn)成本 貸:累計(jì)折舊,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,分錄怎么做呢
玲老師
2023 04/12 21:09
如果這些產(chǎn)品完工了,入庫就這樣結(jié)轉(zhuǎn)。 借庫存商品,貸生產(chǎn)成本。 如果沒有完工,那就不需要做結(jié)轉(zhuǎn)。
84784957
2023 04/12 21:22
不是直接轉(zhuǎn)折舊嗎
玲老師
2023 04/12 21:26
您好,,您的折舊不是已經(jīng)在貸方寫了嗎?沒有再結(jié)轉(zhuǎn)折舊的分錄了。
84784957
2023 04/13 10:15
老師我報(bào)印花稅,這個(gè)提示
玲老師
2023 04/13 10:45
你好 和上面的折舊有關(guān)系嗎? 上面問題平常有疑問嗎?
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