問題已解決

老師,您好,請教個(gè)問題,就是3月份要出季報(bào),我賬上用了一個(gè)科目,統(tǒng)一放應(yīng)付賬款,問題來了,應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù),我把一部分負(fù)數(shù)的科目調(diào)到應(yīng)收賬款,現(xiàn)在一改不平衡了,請問哪里沒結(jié)轉(zhuǎn)嗎?哪里出了問題

84784975| 提問時(shí)間:2023 04/12 16:00
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)填寫在預(yù)付賬款里就行了。直接改報(bào)表。
2023 04/12 16:03
84784975
2023 04/12 16:06
應(yīng)付的負(fù)數(shù)踢出來直接放到預(yù)付賬款?那應(yīng)付賬款的正數(shù)我又單獨(dú)匯總放在了應(yīng)付,這樣理解嗎
玲老師
2023 04/12 16:11
你好,是的,是這樣的。 報(bào)表這個(gè)公式是這樣填寫。應(yīng)付賬款等于應(yīng)付賬款的貸方加上預(yù)付賬款的貸方。
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