問題已解決
目前是四月,發(fā)現(xiàn)1、2、3月的計提本月工資漏做了,但是一二三月份的增值稅都申報了,現(xiàn)在要怎么處理呢?
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速問速答你好,你這個補充記錄就可以了,這個沒關(guān)系的。
2023 04/13 09:57
84784992
2023 04/13 10:17
就是1、2、3月份都在4月補計提就可以了嗎
84784992
2023 04/13 10:17
分錄怎么做呢
宋生老師
2023 04/13 10:19
你好是的。管理費用,工資貸,應(yīng)付職工薪酬。
84784992
2023 04/13 19:56
所謂補計提意思是不是憑證備注摘要里寫補計提X月份工資,然后借:管理費用,工資? 貸,應(yīng)付職工薪酬。
宋生老師
2023 04/13 20:36
您好,是的。就是這樣做
84784992
2023 04/13 21:48
資產(chǎn)負(fù)債表里面,應(yīng)付職工薪酬為負(fù)數(shù)代表什么意思
84784992
2023 04/13 21:48
由于我的補計提沒有做,所以影響了資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù)
84784992
2023 04/13 21:48
是不是也會影響利潤表的數(shù)據(jù)
84784992
2023 04/13 21:50
我是否可以反記賬,把123月份的補工資計提全做在3月份,再依據(jù)導(dǎo)出來的財務(wù)報表報稅
宋生老師
2023 04/14 07:41
你好,是的,你沒有計提,所以他就復(fù)數(shù),然后沒有具體所有影響了利潤表的數(shù)。你可以反記賬,然后做進(jìn)去再報稅。
84784992
2023 04/14 08:46
我反記賬,做賬以后資產(chǎn)負(fù)債表不平了
宋生老師
2023 04/14 08:47
你好只要你憑證是平的。。報表就應(yīng)該是平的,你先看一下你的科目余額表平不平?
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