問題已解決

請教個問題,關(guān)于個稅的 原來申報個稅是按照發(fā)放的金額申報的,但是今年1月份沒工資,2月份就按照2月份的工資申報了,這個工資的金額不準(zhǔn)確,發(fā)放的時候的又調(diào)整了, 現(xiàn)在個稅的明細(xì)跟銀行明細(xì)總有幾個人是照不住。銀行明細(xì)也對不住, 這種情況怎么處理比較好。

84785021| 提問時間:2023 04/13 10:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,發(fā)工資的次月申報個稅,你最好按照這個來。
2023 04/13 10:06
郭老師
2023 04/13 10:06
沒有發(fā)放的時候,你零申報就可以了。
84785021
2023 04/13 10:12
因為今年1月份沒工資,1月份0申報,2月還0申報,工資就會少一個月
郭老師
2023 04/13 10:14
你好,這個沒有關(guān)系的,因為你們發(fā)放的晚。
84785021
2023 04/13 10:18
這樣銀行是對不住的,如果多提了,多余的部分發(fā)現(xiàn)金, 如果提的1000,發(fā)了1500 。發(fā)放的時候貸銀行 1000,剩下的500怎么處理和銀行賬對不住
郭老師
2023 04/13 10:19
好,實際銀行支付了是1500,那你再做一個借應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行存款500的不就可以了。
84785021
2023 04/13 10:23
應(yīng)付職工薪酬月末在借方,不好吧
郭老師
2023 04/13 10:27
再補上一個計提借管理費用工資, 貸應(yīng)付職工薪酬工資500。
84785021
2023 04/13 10:36
那3月份再補提一筆2月份的工資, 3月份再申報個稅的時候,多報 500,是這樣么。
郭老師
2023 04/13 10:40
是是的,是這么做的。
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