問題已解決

老師,你好,我2022年12月暫估銷售費(fèi)用10萬,但是沒有收到發(fā)票,發(fā)票是在2023年3月開的費(fèi)用發(fā)票15萬,請問現(xiàn)在怎么入賬? 12月入賬是:借:銷售費(fèi)用 10萬 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用

84785013| 提問時(shí)間:2023 04/13 11:05
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,高級會計(jì)師
同學(xué),可以 借,以前年度損益調(diào)整5 其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用10 貸,銀行存款15
2023 04/13 11:06
84785013
2023 04/13 11:08
然后再把以前年度損益調(diào)整 5萬 做到利潤分配-未分配利潤嗎?
小默老師
2023 04/13 11:11
嗯嗯是這樣的同學(xué)
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