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老師好,我2023年一月開專票開錯了 紅沖申請單申請了 負數(shù)發(fā)票忘記填開了,我現(xiàn)在要申報一季度增值稅怎么報呢

84785041| 提問時間:2023 04/13 14:02
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,這個是需要去稅務局申報。
2023 04/13 14:02
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