問(wèn)題已解決

老師你好,我們2022的成本發(fā)票,我今天才收到,當(dāng)時(shí)沒(méi)有做賬務(wù)處理,開(kāi)票日期是2022年12月31日。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/13 14:09
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
直接做在今年就行了,然后23年匯算清繳時(shí)再調(diào)整。
2023 04/13 14:12
84785017
2023 04/13 14:25
23年匯算清繳的時(shí)候在怎么調(diào)整呢?就不能稅前扣除了嗎?
玲老師
2023 04/13 14:31
是的,因?yàn)槟?3年沒(méi)有做賬啊,所以就記到23年,然后23年匯算清繳再調(diào)整。
84785017
2023 04/13 14:38
意思就是,我22年沒(méi)做賬的發(fā)票,23年又收到了,都是開(kāi)票日期是22年的。我可以做到23年,都是在23年匯算的時(shí)候要調(diào)增這個(gè)費(fèi)用,我擔(dān)心到時(shí)候忘記調(diào)增了。
玲老師
2023 04/13 14:42
你好,是的。如果怕忘記了,你就記一個(gè)本記上。要是你現(xiàn)在還沒(méi)有做匯算清繳的,那你可以調(diào)整去年的帳。然后匯算清繳22年的就可以扣除了。
84785017
2023 04/13 14:56
怎么調(diào)整22年的賬呢。22年匯算清繳還沒(méi)做的
玲老師
2023 04/13 15:08
你好? 用以前年度損益 調(diào)整入賬? ?
84785017
2023 04/13 15:12
就是借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。貸:管理費(fèi)用?
玲老師
2023 04/13 15:15
借會(huì)分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款等。
玲老師
2023 04/13 15:16
借未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款等。
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