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老師我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年12月申報(bào)表上錯(cuò)誤,把借,應(yīng)交增值稅-減免稅款720,貸管理費(fèi)用-稅控盤720。寫成貸,營業(yè)外收入720。這影響本年利潤嗎,怎么調(diào)整,寫分錄

84785038| 提問時(shí)間:2023 04/14 08:55
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)沒關(guān)系的,不用調(diào)。
2023 04/14 08:57
84785038
2023 04/14 08:58
老師!不影響本年利潤嗎
84785038
2023 04/14 09:02
老師!管理費(fèi)用沒減少720與營業(yè)外收入增加720,是不是本年利潤不變
宋生老師
2023 04/14 09:04
你好,是的,最終是沒變的。
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