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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我發(fā)現(xiàn)之前會計(jì)計(jì)提應(yīng)付職工薪酬—工資的時(shí)候,把個(gè)人社保部分沒有計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬工資里,直接做其他應(yīng)付款—個(gè)人社保。還有單位承擔(dān)社保部分也沒有計(jì)入應(yīng)付職工薪酬—單位承擔(dān)社保科目,而是直接計(jì)入其他應(yīng)付款單位承擔(dān)社保科目了。導(dǎo)致管理費(fèi)用工資,和管理費(fèi)用社保,與應(yīng)付職工薪酬科目金額不符。我現(xiàn)在要做匯算清繳,需要怎么操作?
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速問速答同學(xué)你好
少計(jì)提了還是多計(jì)提了
少計(jì)提補(bǔ)計(jì)提
多計(jì)提沖減多計(jì)提的金額
2023 04/14 16:44
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2023 04/14 16:46
少計(jì)提了
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2023 04/14 16:46
我要做賬調(diào)整是么?
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2023 04/14 16:49
怎么調(diào)賬老師
84784992
2023 04/14 16:50
工資少計(jì)提應(yīng)了2萬
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2023 04/14 16:56
匯算清繳怎么填寫呀,老師
樸老師
2023 04/14 17:03
同學(xué)你好
少計(jì)提了補(bǔ)計(jì)提就可以
是跨年的嗎
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