問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)差額納稅企業(yè)是否符合加計(jì)抵減政策

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/14 18:58
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 不可以的,因?yàn)閷?zhuān)票是不可以抵扣的
2023 04/14 18:59
84785017
2023 04/14 19:00
那我剛剛給稅務(wù)局打電話(huà)為什么說(shuō)可以呢?
84785017
2023 04/14 19:00
是有什么其他特殊的可能么?
劉艷紅老師
2023 04/14 19:02
是的,可以的,我剛看了下最新的政策
劉艷紅老師
2023 04/14 19:02
不好意思,前面搞錯(cuò)了
劉艷紅老師
2023 04/14 19:02
一、生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)(以下稱(chēng)四項(xiàng)服務(wù))取得的銷(xiāo)售額占全部銷(xiāo)售額的比重超過(guò)50%的納稅人。納稅人在計(jì)算銷(xiāo)售額占比時(shí),是否應(yīng)剔除出口銷(xiāo)售額? 答:在計(jì)算銷(xiāo)售占比時(shí),不需要剔除出口銷(xiāo)售額。例如某納稅人在計(jì)算銷(xiāo)售額占比的時(shí)間段內(nèi),國(guó)內(nèi)貨物銷(xiāo)售額為100萬(wàn)元,出口研發(fā)服務(wù)銷(xiāo)售額為20萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)四項(xiàng)服務(wù)銷(xiāo)售額90萬(wàn)元,應(yīng)按照(20+90)/(20+90+100)來(lái)進(jìn)行計(jì)算占比。因該納稅人四項(xiàng)服務(wù)銷(xiāo)售額占全部銷(xiāo)售額的比重超過(guò)50%,按照規(guī)定,可以享受加計(jì)抵減政策。但需要說(shuō)明的是,按照39號(hào)公告規(guī)定,納稅人出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為不適用加計(jì)抵減政策,其對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得計(jì)提加計(jì)抵減額。 二、生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人是指提供四項(xiàng)服務(wù)取得的銷(xiāo)售額占全部銷(xiāo)售額的比重超過(guò)50%的納稅人。如果納稅人享受差額計(jì)稅政策,納稅人應(yīng)該以差額前的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用參與計(jì)算,還是以差額后的銷(xiāo)售額參與計(jì)算? 答:應(yīng)按照差額后的銷(xiāo)售額參與計(jì)算。例如,某納稅人提供服務(wù),按照規(guī)定可以享受差額計(jì)稅政策,以差額后的銷(xiāo)售額計(jì)算繳納增值稅。該納稅人在計(jì)算銷(xiāo)售額占比時(shí),貨物銷(xiāo)售額為2萬(wàn)元,提供四項(xiàng)服務(wù)差額前的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用共20萬(wàn)元,差額后的銷(xiāo)售額為4萬(wàn)元。則應(yīng)按照4/(2+4)來(lái)進(jìn)行計(jì)算占比。因該納稅人四項(xiàng)服務(wù)銷(xiāo)售額占全部銷(xiāo)售額的比重超過(guò)50%,按照規(guī)定,可以享受加計(jì)抵減政策。
84785017
2023 04/14 19:04
那她這個(gè)加計(jì)抵減的基數(shù)就是企業(yè)進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票的10%唄
84785017
2023 04/14 19:04
加計(jì)抵減稅額
劉艷紅老師
2023 04/14 19:05
是的,是的,就是你說(shuō)的這樣的
84785017
2023 04/14 19:05
好的,謝謝
劉艷紅老師
2023 04/14 19:06
不用謝,有幫到你就好。
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