問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)員工工資計(jì)到銷售費(fèi)用月末了需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84784986| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/15 15:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
2023 04/15 15:22
84784986
2023 04/15 16:33
好的,老師 那請(qǐng)問(wèn)沖紅管理費(fèi)用也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?像圖上這樣。
郭老師
2023 04/15 16:37
是的,需要的借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù) 貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784986
2023 04/15 16:44
那圖上的 未發(fā)放的工資計(jì)入 管理費(fèi)用 也一樣嗎?
郭老師
2023 04/15 16:54
你好對(duì)的 是一樣的
84784986
2023 04/15 17:05
好的 謝謝老師
郭老師
2023 04/15 17:08
不用客氣,工作愉快。
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