問題已解決

老師好,去年做一筆暫估成本分錄:借 主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估?,F(xiàn)在先沖銷,跨年了,分錄怎么做呢

84785001| 提問時間:2023 04/16 13:36
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
你好 借主營業(yè)務(wù)成本??紅字????貸應(yīng)付賬款???紅字 用發(fā)票 借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款
2023 04/16 13:44
84785001
2023 04/16 13:46
跨年了,不用借助以前年度損益調(diào)整科目嗎
向陽老師
2023 04/16 13:57
您好,同學(xué),金額有多大呢?
84785001
2023 04/16 13:58
22萬,分錄跟金額還有關(guān)系?
向陽老師
2023 04/16 14:00
金額小的,直接入當(dāng)期損益的 金額大的 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整
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