問題已解決
一般納人月底如果結(jié)轉(zhuǎn)本月應交增值稅,分錄怎么做呢?
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速問速答同學您好, 舉例說明 如進項10萬 >銷項3萬,不需記賬,如進項3萬 <銷項10萬,則應交7萬,轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計提時:
借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7
貸:應交稅費-未交增值稅7
2、下月交納時:
借:應交稅費-未交增值稅7
貸:銀行存款7
2023 04/16 20:01
84784963
2023 04/16 20:04
但是本月有時候的進項并不是當期抵扣當期的銷項,那多出的進項怎么辦呢?
易 老師
2023 04/16 20:14
同學您好,可以留抵下月
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