问题已解决
老師,小規(guī)模,第一季度收入已經(jīng)超30W,3月錯開發(fā)票,應(yīng)開1%稅率,實際開成了0%稅率,4月已紅沖并開具了正確的發(fā)票 申報第一季度增值稅時,是按照正確的1%稅率申報,還是按照錯的0%稅率申報?按照0%申報的時候附表的減免政策怎么填呢?
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你好,我們這邊是按照1%的政策來繳納,開錯了的發(fā)票按照百分之一來正常交。
2023 04/17 09:21
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/17 09:21
到時候你紅沖的時候,一正數(shù)一負(fù)數(shù)正好抵扣。
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