问题已解决

老師,小規(guī)模,第一季度收入已經(jīng)超30W,3月錯開發(fā)票,應(yīng)開1%稅率,實際開成了0%稅率,4月已紅沖并開具了正確的發(fā)票 申報第一季度增值稅時,是按照正確的1%稅率申報,還是按照錯的0%稅率申報?按照0%申報的時候附表的減免政策怎么填呢?

84784999| 提问时间:2023 04/17 09:20
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,我們這邊是按照1%的政策來繳納,開錯了的發(fā)票按照百分之一來正常交。
2023 04/17 09:21
郭老師
2023 04/17 09:21
到時候你紅沖的時候,一正數(shù)一負(fù)數(shù)正好抵扣。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~