問題已解決

老師,上個月(2月份)有兩張綠色抵扣聯(lián)我沒有認(rèn)證,當(dāng)時做的是,借:應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額,3月份我把它認(rèn)證抵扣了,請問怎么做賬務(wù)處理呢?

84784975| 提問時間:2023 04/17 09:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你現(xiàn)在借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項稅。
2023 04/17 09:36
84784975
2023 04/17 09:48
這樣做了之后我的3月份進(jìn)項稅額就大于銷項稅額,形成了期末留抵,接下來又該怎么處理呢?因為我沒做過一般納稅人的賬,所以很多東西有點不明白,麻煩老師詳細(xì)指導(dǎo)一下,感謝!
宋生老師
2023 04/17 09:50
你好,這個留底就放在表上面就可以了,不用單獨再去做分錄。
84784975
2023 04/17 09:56
老師說的表是指我在電子稅務(wù)局里的增值稅納稅申報表嗎?
宋生老師
2023 04/17 09:56
你好,是的,就是增值稅申報表
84784975
2023 04/17 10:01
哦,好的!還有就是老師剛剛說的,借:應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項稅,這張憑證后面需要附件嗎?
宋生老師
2023 04/17 10:03
你好你可以把勾選的那個表或者打明細(xì)出來做附件都可以的。
84784975
2023 04/17 10:11
好的,老師!如果像老師剛剛講的期末留抵不用做賬務(wù)處理的話,現(xiàn)在個問題就是我的賬上,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 借方,和應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)的貸方,都有余額,一直掛著了,這該怎么辦呢?
宋生老師
2023 04/17 10:13
你好,按現(xiàn)在的要求,就是掛在上面就可以了,沒有要求處理。
84784975
2023 04/17 10:21
老師,那如果后期留抵使用了,該怎么處理呢?
宋生老師
2023 04/17 10:25
這個不用怎么處理,比如說你下個月體檢了,這部分之后還要交稅,那么你就做對應(yīng)的交稅的分錄就好了。
84784975
2023 04/17 10:36
好的,謝謝老師!老師想問一下小規(guī)模和一般納稅人在做稅務(wù)申報時,企業(yè)所得稅申報上有區(qū)別嗎?
宋生老師
2023 04/17 10:44
企業(yè)所得稅上面沒有區(qū)別。
84784975
2023 04/17 10:46
好的,謝謝!
宋生老師
2023 04/17 10:55
你好,不用客氣的了。
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