問題已解決
我們?nèi)ツ杲Y(jié)轉(zhuǎn)了無票收入,今年開了票。現(xiàn)在申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)?
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速問速答你好,是一般納稅人的嗎?如果是的話,未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)
開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
2023 04/17 15:22
84785040
2023 04/17 15:23
小規(guī)模納稅人
84785040
2023 04/17 15:24
我看當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)無票收入也沒有計(jì)提增值稅
郭老師
2023 04/17 15:26
你好,一整數(shù)一負(fù)數(shù)不影響的,不需要填寫。
84785040
2023 04/17 15:28
那我現(xiàn)在增值稅主表第三欄,第一欄直接填0嗎
郭老師
2023 04/17 15:31
你好,你的總銷售額超過了300,000嗎?如果是的話,在第一行和第三行里面填寫,如果在300,000以內(nèi)的第10行里面填寫。
84785040
2023 04/17 15:31
已經(jīng)超過30萬了,
郭老師
2023 04/17 15:33
在第一行和第三行里面填寫。
84785040
2023 04/17 15:33
第一行 、第三行都填0嗎。
郭老師
2023 04/17 15:35
你好,你不是超過了30萬的嗎?我說的是一正數(shù)一負(fù)數(shù),你又重新開了這一筆是零,其他的有業(yè)務(wù)正常填寫。
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