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上個月有沖紅 多繳了稅費(fèi) 這個月增值稅申報(bào)表要怎么填呀

84785017| 提問時間:2023 04/17 16:40
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
您好,您是上月的報(bào)表申報(bào)錯了嗎?
2023 04/17 16:42
84785017
2023 04/17 16:43
對啊怎么搞現(xiàn)在
小寶老師
2023 04/17 16:44
你好,首先賬面兒要進(jìn)行調(diào)整,其次您的增值稅申報(bào)表可以進(jìn)行更正。
84785017
2023 04/17 16:52
上個月開出的銷售發(fā)票 這個月沖紅了 然后這個月增值稅要怎么申報(bào)
小寶老師
2023 04/17 16:53
您好,本月開紅字的應(yīng)和本月正數(shù)相抵后,按照相加后的金額在本月申報(bào)。
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