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我們公司采購的產(chǎn)品,供應(yīng)商開的稅票,有時(shí)候是兩單或三四單開一次票,有的時(shí)候是兩張來料單里面各開一些,剩下的又和其他的單子一起開票,我要如何入賬寫憑證?分配附件?

84784964| 提問時(shí)間:2023 04/19 09:29
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
收到材料沒有?發(fā)票時(shí)暫估入賬。然后收到發(fā)票時(shí),把無票的分錄紅沖,再按發(fā)票入賬就行。后面補(bǔ)上發(fā)票。暫估入庫需要入庫單做附件。
2023 04/19 09:34
84784964
2023 04/19 09:42
商品早入庫了,當(dāng)月的也要暫估嗎?紅沖之后的就按稅票入賬不用附入庫單了是嗎?
84784964
2023 04/19 09:45
她們都是月底才開始,整個(gè)月開票的總金額是對(duì)得上整月的來料金額的,但對(duì)應(yīng)那一單開了多少就看不出來
玲老師
2023 04/19 09:53
當(dāng)月收到商品沒有收到發(fā)票就要暫估入賬。收到發(fā)票后,按照上面回復(fù)的處理。
玲老師
2023 04/19 09:53
然后收到發(fā)票就不用再重復(fù)用入庫單了。
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