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老師20年有個賬務(wù)處理您看一下,這筆賬當(dāng)時是應(yīng)收款,按支出做出去了,現(xiàn)在應(yīng)收款為貸方余額,要是調(diào)整正數(shù)就得調(diào)整到預(yù)收賬款貸方,主要這錢收不回來了,要怎么處理呢

84784990| 提問時間:2023 04/20 12:34
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,是不是這個費(fèi)用也不用記入啊,這個需要更正20年年度匯算清繳報表了,調(diào)增應(yīng)納稅所得額40000,產(chǎn)生所得稅有個分錄 1、借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整 2、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 再來一個,就往來平了 借:以前年度損益調(diào)整(負(fù))貸:應(yīng)收賬款(負(fù))
2023 04/20 12:37
84784990
2023 04/20 12:57
老師這筆錢這么掛是因?yàn)闆]給咱們開發(fā)票,然后才掛的應(yīng)收,這個是機(jī)關(guān)事業(yè)單位的賬沒有匯算清繳,現(xiàn)在是為了報財務(wù)報告資產(chǎn)負(fù)債表不能有負(fù)數(shù)
廖君老師
2023 04/20 13:05
您好,不好意思,剛才吃飯去了,沒有及時回復(fù)您信息請?jiān)彙? 那就把負(fù)債表這個差額調(diào)到 未分配利潤里,這樣就平了 借:以前年度損益調(diào)整(負(fù))貸:應(yīng)收賬款(負(fù))? 分錄還是這個
84784990
2023 04/20 13:13
借:本年利潤-利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整(負(fù)) 貸:應(yīng)收賬款(負(fù)) 這樣以前年度損益調(diào)整不是雙倍了
廖君老師
2023 04/20 13:15
您好,那個費(fèi)用本來也不用記的,是增加利潤,這個分錄也是負(fù),我的理解對不對啊 借:本年利潤-利潤分配?(負(fù))? 貸:以前年度損益調(diào)整調(diào)整?(負(fù))
84784990
2023 04/20 13:16
對,應(yīng)該不用記的,到現(xiàn)在發(fā)票都沒給我們呢
廖君老師
2023 04/20 13:17
太好啦,解決了,開心
84784990
2023 04/20 14:11
感謝老師,非常感謝,耽誤您休息了
廖君老師
2023 04/20 14:16
您太客氣了,感恩遇到您
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