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請問應(yīng)收賬款的借方余額是負數(shù)調(diào)到哪個科目
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速問速答你好,可以不用調(diào)整的,就是你提前收了人家的錢,相當(dāng)于是預(yù)收賬款,你重分類到預(yù)收賬款里面去就行。
2023 04/20 18:58
84785012
2023 04/20 19:05
但是審計調(diào)到了應(yīng)付賬款的貸方,這可以嗎?
郭老師
2023 04/20 19:10
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
郭老師
2023 04/20 19:10
你的客戶還是你的供應(yīng)商?
84785012
2023 04/21 05:58
應(yīng)收賬款我是銷售方,是工程設(shè)備施工,先收了預(yù)收款,沒有開發(fā)票,所以應(yīng)收賬款的貸方余額顯示到報表就變成負數(shù)
郭老師
2023 04/21 07:51
那應(yīng)該放到預(yù)收賬款里面去,不應(yīng)該是預(yù)付。
84785012
2023 04/21 08:14
就是收到款項,借:銀行存款1000/貸應(yīng)付賬款1000,然后月末余額就在貸方1000/資產(chǎn)負債表里就顯示-1000,然后審計要求改成借應(yīng)收賬款1000,貸應(yīng)付賬款1000
郭老師
2023 04/21 08:17
這個沒有問題的,他是從預(yù)付賬款給你改成了應(yīng)收賬款
郭老師
2023 04/21 08:18
不對,你這個應(yīng)付賬款一開始做的貸方,現(xiàn)在這不還是貸方。
郭老師
2023 04/21 08:18
應(yīng)收賬款會出現(xiàn)1000,應(yīng)付賬款會出現(xiàn)2000。
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