問(wèn)題已解決
老師,去年計(jì)提的費(fèi)用假設(shè)1萬(wàn),今年發(fā)票來(lái)了成了5萬(wàn),差額4萬(wàn)不通過(guò)以前年度損益調(diào)整,記到當(dāng)期費(fèi)用可以嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答差額就不用調(diào)整帳。差額是匯算清繳納稅調(diào)整就行。
2023 04/25 11:19
84785017
2023 04/25 11:26
發(fā)票1月份開(kāi)過(guò)來(lái),不需要做賬嗎?利潤(rùn)分配、盈余公積都不用做嗎???
玲老師
2023 04/25 11:32
開(kāi)來(lái)發(fā)票時(shí)把暫估的紅蔥按照發(fā)票入賬。用以前年度損益調(diào)整期末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。
玲老師
2023 04/25 11:33
打錯(cuò)字了,不是期末結(jié)轉(zhuǎn),是把余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。
84785017
2023 04/25 11:33
不用以前年度損益調(diào)整,計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用可以嗎
玲老師
2023 04/25 11:33
你好,需要用以前年度損益調(diào)整。
玲老師
2023 04/25 11:34
計(jì)提盈余公積有差異的也要調(diào)整。
閱讀 302