問題已解決
老師您好!我們公司有一筆業(yè)務(wù)這個月沒有收到發(fā)票,但是貨我們已經(jīng)賣了,這一筆業(yè)務(wù)的商品是收到的時候做暫估入庫還是月底做暫估入庫?還是其他方法做賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答到商品時就要暫估入庫的。
2023 04/27 10:31
84785023
2023 04/27 10:35
是這樣做賬嗎?(收到貨的當(dāng)天)
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
玲老師
2023 04/27 10:45
你好對這樣是對的?
84785023
2023 04/27 10:48
哪個下個月收到發(fā)票又怎么做賬呢?
玲老師
2023 04/27 11:04
你好 沖上面分錄再做上面分錄?
84785023
2023 04/27 11:16
借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
貸:庫存商品
借:庫存商品
應(yīng)交稅費-增值稅(進項)
貸:銀行存款
玲老師
2023 04/27 11:19
是的,您的賬務(wù)處理是正確的。
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