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實(shí)務(wù)
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五月開的票可以四月抵扣嗎?
84784984
|
提问时间:2023 04/28 07:10
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王超老師
金牌答疑老师
职称:
注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
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你好 不可以啊,這個(gè)是不符合時(shí)間邏輯的
2023 04/28 07:10
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就是一般納稅人,在四月份開了一張專票出去,然后收到一張進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是在五月份才認(rèn)證的,那么五月份報(bào)四月的增值稅的時(shí)候是不是不能抵扣四月份的銷項(xiàng)呢?
299
我們四月開出專票,發(fā)生銷項(xiàng),五月才收到進(jìn)項(xiàng)專票,五月申報(bào)繳納四月份的銷項(xiàng)稅是可以抵扣這筆進(jìn)項(xiàng)嗎?
1013
四月份開的票,五月份報(bào)稅,5月份別的公司給開的進(jìn)項(xiàng)稅我們?nèi)绻诘挚燮脚_可以看到,可以勾選嗎?
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我五月份才開的3月份的票,然后做賬的話從三月份開始做還是四月份開始呢
1075
老師,四月份收到的發(fā)票,五月份進(jìn)行認(rèn)證,五月份報(bào)稅的時(shí)候可以用來抵扣嗎
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假如5月份增值稅稅率是16%,6月份增值稅稅率是13%,5月份收到“含稅”貨款1160元,所屬期5月份申報(bào)未開票不含稅收入1000元,6月補(bǔ)開票, 問題1.補(bǔ)開票的不含稅金額等于1160除以0.13,對嗎? 2.如果這樣處理,6月補(bǔ)開票銷項(xiàng)稅額就“不等于”5月申報(bào)未開具發(fā)票應(yīng)納稅額了?怎么處理這個(gè)差異? 3.上面兩個(gè)不同的不含稅金額,以哪一個(gè)確認(rèn)為企業(yè)所得稅收入?
刚刚
假如2019年5月增值稅一般納稅人法定稅率是0.13,6月稅率是0.16,7月稅率是0.19。某增值稅一般納稅人A公司5、6 月分別申報(bào)未開具收入1000、2000元,7月補(bǔ)開5、6月發(fā)票。問題: 1. 問題 7月補(bǔ)開發(fā)票,用5、6月未申報(bào)收入對應(yīng)的稅額之和,除以7月稅率,得出7月補(bǔ)開發(fā)票的不含稅銷售額,對嗎? 2.按照上面方法保證了沒有少繳稅,可是會產(chǎn)生兩個(gè)問題:一是7月的價(jià)稅合計(jì)金額,可能不會等于5、6月價(jià)稅合計(jì)金額之和。而價(jià)稅合計(jì)金額一般就是收到的貨款總額。二是企業(yè)所得稅一般是按照剔除應(yīng)繳增值稅后的余額確認(rèn)收入,這樣處理,得出的企業(yè)所得稅收入就變了。怎么解決這兩個(gè)問題? 3.涉及該業(yè)務(wù)的5、6、7月的增值稅和企業(yè)所得稅會計(jì)分錄分別怎么做?
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老師好,14題是怎么算出來A答案的呀
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